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Flux d'achat - (1) Bon de commande

Ce document a pour objectif de décrire la procédure de gestion d’achat auprès d’un fournisseur pour les achats de marchandises ou de matières premières (vos produits courants destinés à la revente ou à la confection).

Visionner le MOOC sur le flux d'achat.

Création d'un bon de commande

Elle peut se faire de 32 manières différentes :

  1. création d'un bon de commande à partir de rien (boutonimage-1628253335786.png) puis soit appel des articles un par un dans le tableau prévu à cet effet,effet (viaimage-1628253250279.png), soit utilisation du formulaire avec le catalogue du fournisseur (correspond au boutonimage-1628253277121.png)
  2. duplication d'un ancien bon de commande,commande, à modifier par la suite (liste d'articles, quantité),
  3. utilisation

Il duexiste formulaireaussi avecune commande "assistant de duplication" pour les commandes récurrentes. Pour l'utiliser, se positionner dans un bon de commande (PO) à reproduire, puis aller dans Action > assistant de duplication et choisir la listefréquence ou les dates auxquelles générer des articlescommandes duidentiques.

fournisseur (NOUVEAU EN VERSION 12) => méthode à privilégier par rapport au point 1.

1. Saisie manuelle

  • Aller dans le menu sur "Achat",
  • Cliquer sur "Créer",
  • Choisissez votre "fournisseur "
  • Saisiret la "date prévue", qui est(= la date à laquelle vous souhaitez réceptionner les produitsproduits).

On peut consulter toutes les réceptions prévues dans une vue calendrier :image-1628253517313.png

image-1628253750553.png

  • Il s'agit ensuite d'appeler les articles à commander :
    • Soit en cliquant sur le bouton image-1628253277121.png
    • Saisissez ensuite une ligne par produit que vous souhaitez acheter,Soit en indiquant:cliquant
      • lesur produit, dans les champs "article" (nom utilisé par vous) / description (nom utilisé par le fournisseur)
      • la quantité souhaitée
      • éventuellement, changer l'unité de mesureimage-1628253250279.png

    Nous recommandons la 1ère méthode, qui permet de visualiser l'ensemble des articles du fournisseur, les quantités en stock (si vos stocks sont à jour), le conditionnement, le prix, etc.

      Formulaire derrière le bouton image-1628253277121.png :

      Certainespour informationsfaire duremonter produitles sontarticles récupéréeschoisis depuis l'onglet fournisseur de la fiche produit (Voir saisie d'une fiche produit ou édition en masse d'information fournisseur)

      2. Création par duplication d'un ancien bon de commande

      • Aller surdans le bon de commande à copier (POxxxx)
      • Cliquer sur Action > Dupliquer
      • Modifier la liste des articles et/ou les quantités si besoin

      3. Utilisation du formulaire avec la liste des articles du fournisseur

      • Initier le bon de commande via l'une des 2 possibilités évoquées ci-dessus, puis cliquer sur le bouton "Ajouter"

      Pré-requis :POxxx), il fautsuffit avoird'indiquer auun préalable sélectionné le fournisseur et la date prévue.

      il ne reste plus qu'à écrirechiffre dans la colonne "Qté à acheter" la quantité souhaitée..

      La quantité en stock et la quantité à recevoir (colonne "Réception") doivent permettre de se rendre compte plus aisément des stocks à renouveler.

      La quantité minimum et la quantité de conditionnement sont visibles également, et se colorent en rouge si la quantité commandée n'est pas conforme à l'attendu.

      Lorsqu'un fournisseur a beaucoup de références, on peut créer un filtre personnalisé sur la catégorie du point de vente (par exemple) pour mieux s'y retrouver. Exemple :

      Une fois la sélection faite, cliquer sur puis revenir sur le bon de commande "POxxx" en cliquant dessus sur le fil d'Ariane :

      Le bon de commande ainsi obtenu est modifiable.

      2. Création par duplication d'un ancien bon de commande

      • Aller sur le bon de commande à copier (POxxxx)
      • Cliquer sur Action > Dupliquer
      • Modifier la liste des articles et/ou les quantités si besoin

      Envoi par mail

      Le bon de commande peut être envoyé par mail. Pour ceci :

      • Cliquer sur le bouton "Envoyer par email"
      • Si aucun mail n'est renseigné pour votre fournisseur, un écran apparaît pour le remplir
      • Modifier éventuellement le corps du texte, puis cliquer sur le bouton "Envoyer"

      Screenshot_2020-11-08-PO92371---Odoo.png

      Comme tout mail envoyé par le système Odoo, vous en recevrez une copie. Vous pouvez également retrouver une copie de l'email et de la pièce jointe en bas de page du bon de commande POxxx dans Odoo.

      Confirmation du fournisseur

      Une fois que vous avez reçu la confirmation de votre fournisseur, vous pouvez cliquer sur le bouton image-1628254296875.pngsi ce que vous recevez est strictement conforme à la commande initiale, et les prix inchangés.

      Sinon, vous pouvez cliquer sur image-1628254296875.png pour mettre à jour les quantités et les prix, et coller à la réalité de ce que vous allez ou avez reçu et ensuite seulement, vous pouvez cliquer sur "Confirmer la demandecommande". CetteCela actionvous apermet plusieursde conséquencepasser les 2 étapes suivantes beaucoup plus rapidement.

      Une fois que vous avez cliqué sur image-1628254296875.png, votre POxxx passe au statut de image-1628254353550.png.

      En parallèle :

      • Votre stock prévisionnel du produit en question est incrémenté, desavec les quantités commandéeses,

      • Un bon de réception en attente est créé, à date de la réception que vous aviez mentionné précédemment. Vous pouvez accéder à ce bon de réception en cliquant sur le bouton

      Une=> foisVoir la commande confirmée, vous allez travailler sur le bon de réception généré, en suivant l'étape n°2 : Achat - Etape n°2 - Réception d'une commande.

      Pour aller plus loin

      Les différentes états d'un bon de commande d'achat

      Libellé Description
      Brouillon Premier étape d'un bon de commande, vous avez la possibilité de changer la liste des produits, les quantités, les prix.
      Envoyé Indique que vous avez envoyé la demande par mail, via Odoo.
      Commande fournisseur
      Votre fournisseur a accusé bonne réception du bon de commande et est d'accord pour vous vendre la marchandise.
      BloquéArchivé

      Les factures héritées de Odoo version 8 seront dans cet état "bloqué" (comprendre "verrouillé" : plus aucune modification possible). Vous pouvez vous même choisir d'appliquer ce statut à vos bons de commandes de la version 12 manuellement (facultatif).

      Annulé La commande n'a finalement pas eu lieu.

      Importance de la date prévisionnelle

      • Quand vous travaillez à plusieurs, cela vous permet d'indiquer à vos collègues qu'une livraison est à recevoir tel jour
      • Si vous affichez la liste des bons de commandes en vue "Calendrier" (=), vous aurez de plus la liste de vos livraisons pour la semaine

      Screenshot_2020-11-08-Bons-de-commande-(23-–-29-nov-2020)---Odoo.png

      Sur un smartphone

      Ca marche aussi ! Vous pouvez balayer l'état des stocks en rayon ou à la réserve et préparer le bon de commande en simultané sur le téléphone. Ce n'est pas aussi pratique que l'application "Achat" (dans le menu "Applications mobiles") qui nécessite un lecteur de code barre associé (voir la fiche dédiée) mais ça peut faire gagner du temps !

      Pour cela :

      1. taper "erp.grap.coop" sur internet,
      2. se connecter avec vos identifiants Odoo,
      3. aller sur le menu "Achats",
      4. cliquer sur le "+" sous "bons de commande"

      5. comme sur l'ordinateur, saisir le fournisseur, la date prévue et cliquer sur le bouton violet
      6. faire éventuellement un filtre via le bouton, sélectionner pour chaque article les quantités à commander,

      7. Pour valider, utilisez le bouton puis cliquez sur pour revenir au PO.