*_Flux d'achat - (1) Bon de commande
Ce document a pour objectif de décrire la procédure de gestion d’achat auprès d’un fournisseur pour les achats de marchandises ou de matières premières (vos produits courants destinés à la revente ou à la confection).
Création d'un bon de commande
Saisie
Elle manuellepeut
Lase 1èrefaire étapede est3 lamanières gestiondifférentes du:
- création d'un bon de commande
d'achatà partir de rien puis appel des articles un par un dansOdoo.le tableau prévu à cet effet, - duplication d'un ancien bon de commande, à modifier par la suite (liste d'articles, quantité),
- utilisation du formulaire avec la liste des articles du fournisseur (NOUVEAU EN VERSION 12).
1. Saisie manuelle
Certaines informations du produit sont récupérées depuis l'onglet fournisseur de la fiche produit (Voir saisie d'une fiche produit ou édition en masse d'information fournisseur)
Création2. par sélection rapide de produits
Cliquer sur "Achat" / "Achat" / "Fournisseur"Rechercher votre fournisseurSous son nom s'affichent le nombre d'articles que vous avez indiqué acheter chez lui
Cliquer sur le nombre d'article pour visualiser la liste des articles référencés
Vous avez ensuite la possibilité via cette interface de générer un bon de commande en brouillon. Pour ceci :
Sélectionner les articles que vous souhaitez acheter;Cliquer sur "Autres Options" / "Créer des bons de commandes en brouillon" ;
Valider ensuite lors de la pop up de confirmation et cliquer sur le bon de commande généréVous pouvez alorsmodifier les quantitéspuis valider la commande
Si vous aviez indiqué des quantités minimum d'achat, c'est ces quantités qui seront utilisées par défaut, sinon la quantité d'achat est de 1
Vous avez la possibilité de réordonner les lignes par nom d'article ou description via le bouton "Autres options"
Création par duplication d'un ancien bon de commande
- Aller sur le bon de commande à copier (POxxxx)
- Cliquer sur Action > Dupliquer
- Modifier la liste des articles et/ou les quantités si besoin
3. Utilisation du formulaire avec la liste des articles du fournisseur
- Initier le bon de commande via l'une des 2 possibilités évoquées ci-dessus, puis cliquer sur le bouton "Ajouter"
Pré-requis : il faut avoir au préalable sélectionné le fournisseur et la date prévue.
il ne reste plus qu'à écrire dans la colonne "Qté à acheter" la quantité souhaitée, sachant qu'Odoo appliquera les règles de conditionnement et quantité minimale spécifiées dans la fiche article.
La quantité en stock et la quantité à recevoir (colonne "Réception") doivent permettre de se rendre compte plus aisément des stocks à renouveler.
Une fois la sélection faite, cliquer sur puis revenir sur le bon de commande "POxxx" en cliquant dessus sur le fil d'Ariane :
Le bon de commande ainsi obtenu est modifiable.
Envoi par mail
Le bon de commande peut être envoyé par mail. Pour ceci :
- Cliquer sur le bouton "Envoyer par Courriel"
- Sélectionner le nom du modèle de mail (Généralement "GRAP - Achat - Bon de commande")
- Renseigner le mail du fournisseur, si celui-ci n'est pas renseigné
- Modifier éventuellement le corps du texte, puis cliquer sur le bouton "Envoyer"
Comme tout mail envoyé par le système Odoo, vous en recevrez une copie.
Confirmation du fournisseur
Une fois que vous avez reçu la confirmation de votre fournisseur, cliquer sur le bouton "Confirmer la demande". Cette action a plusieurs conséquence :
- Votre stock prévisionnel du produit en question est incrémenté, des quantités commandées
- Un bon de réception en attente est créé, à date de la réception que vous aviez mentionné précédemment. Vous pouvez accéder à ce bon de réception en cliquant sur le bouton
"Livraisons Entrantes"
Une fois la commande confirmée, vous allez travailler sur le bon de réception généré, en suivant l'étape n°2 : Achat - Etape n°2 - Réception d'une commande.
Pour aller plus loin
Les différentes états d'un bon de commande d'achat
Libellé | Description |
---|---|
Demande de prix (= Bon de commande |
Premier étape d'un bon de commande, vous avez la possibilité de changer la liste des produits, les quantités, les |
Demande de prix envoyée | Indique que vous avez envoyé la demande par mail, via |
Votre fournisseur a accusé bonne réception du bon de commande et est d'accord pour vous vendre la marchandise. Il n'est alors plus possible de modifier le bon de commande. En cas de rupture de stock, ou de modification, il |
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Bloqué |
Du moment qu'il y a une facture de créée, le bon de commande passe au statut "bloqué", dans le sens de "verrouillé". |
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La commande n'a finalement pas eu lieu. |
Importance de la date prévisionnelle
- Quand vous travaillez à plusieurs, cela vous permet d'indiquer à vos collègues qu'une livraison est à recevoir tel jour
- Si vous affichez la liste des bons de commandes en vue "Calendrier" (=), vous aurez de plus la liste de vos livraisons pour la semaine
(il n'est pour l'instant pas possible d'indiquer l'heure de la livraison, mais seulement la date)